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泓源公司法律事務部組織開展內(nèi)部審計知識培訓

發(fā)布日期:2021-03-29 19:36:37

為強化泓源公司相關業(yè)務人員審計意識,提高審計工作質(zhì)量,監(jiān)督檢查內(nèi)控制度落實執(zhí)行情況,確保審計監(jiān)督對象的真實性、準確性、完整性,充分發(fā)揮內(nèi)部審計工作特有的監(jiān)督評價作用。3月26日,泓源公司法律事務部組織開展了內(nèi)部審計業(yè)務知識培訓,公司各部門、下屬各公司報賬員及財務人員參加了本次培訓。

泓源公司法律事務部組織開展內(nèi)部審計知識培訓(圖1)

培訓邀請專業(yè)審計人員主講,結合公司實際,對會計基礎工作規(guī)范、會計和審計的區(qū)別、審計基本知識要點等三個板塊進行了詳細講解。

通過本次培訓,參加培訓人員對內(nèi)部審計法律地位,內(nèi)部審計獨立性、強制性和權威性以及內(nèi)審人員職責和權限等方面有了充分的認識,對公司內(nèi)部審計工作重要性和必要性的有了更深刻的理解。同時,通過培訓提升了內(nèi)審人員和財務人員的業(yè)務素質(zhì),為今后公司內(nèi)審工作開展奠定了良好的基礎。

(信息來源:法律事務部)

 

 

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